西安市未央区审计局对未央区财政局2024年度预算执行和其他财政收支情况进行审计,结果显示总体较好、收支基本合规,但存在预算编制不完整、未制定公务用车管理制度等问题。审计局已出具报告并给出完善预算管理、强化公车使用管理等建议,区财政局正按意见整改。
根据《中华人民共和国审计法》规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对未央区财政局2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
区财政局为区政府组成部门,区财政一级预算单位,执行《政府会计制度》。2024年度局本级及下属预算收入共计1848.45万元,预算支出1848.45万元,年末无结余。
审计结果表明,区财政局2024年度预算执行情况总体较好,财政收支基本合规。
二、审计发现的主要问题
(一)预算编制不完整。
1.未将国有资本经营预算纳入年初部门预算;
2.未按规定编制政府采购项目预算548.09万元。
(二)未制定公务用车管理制度,未对车辆进行有效管理。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。
针对审计发现的问题,区审计局建议:完善预算管理制度,规范国有经营资本和政府采购预算编报;将公车使用管理制度纳入内部控制制度体系,强化公车使用管理,切实提高单位内部管理水平。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,区财政局正在按照审计处理意见进行整改。
原标题《未央区财政局2024年度预算执行和其他财政收支情况审计结果》

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